一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: 合肥市瑶海区岩航商贸经营部(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ************991
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2025年2月2日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 富光 FGZ2127-450 保温杯弹跳盖杯子316L不锈钢大容量学生保冷水杯车载 2 140.0 富光FGZ2127-450 验收通过 2 斯图 米字格硬笔书法纸 16k练字本200张 钢笔练字纸书写纸钢笔书法专用纸 40页/本 5本/包8548 3 45.0 斯图50*50cm 验收通过 3 永洁美 YOJOGER 荣誉证书企业员工奖状制造获奖相框聘书制作打印军令状结业外壳证件书套授权年会任命捐赠 15 75.0 永洁美 YOJOGER荣誉证书企业员工奖状 验收通过 4 英雄 1602 HERO英雄钢笔礼盒毕业礼物男生女士高档礼盒钢笔定制刻字logo 2 100.0 英雄/HERO1602 验收通过 5 英雄 233 钢笔 3 360.0 英雄/HERO233 验收通过 6 力士 恒久嫩肤720g 沐浴露 10 450.0 力士/LUX恒久嫩肤720g 验收通过 7 奥妙 深层洁净洗衣液 2KG 洗衣液/洗衣粉 6 174.0 奥妙/OMO深层洁净洗衣液 2KG 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 张治国
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